崗位職責:
1、根據(jù)審計計劃和公司內審相關制度,獨立開展或團隊合作執(zhí)行各類專項審計工作,并編制高質量的工作底稿及審計報告;
2、按照工作方案要求,獨立開展公司費用抽查工作,并從合規(guī)性和合理性角度以點帶面揭示風險;
3、按照工作方案要求,開展IT系統(tǒng)審計和規(guī)則算法復核,并完成相關工作底稿及結果匯報;
4、與公司相關職能密切合作,協(xié)助進行職能自查工作,提升其風險管控意識,從而協(xié)助優(yōu)化、完善內控政策和流程;
5、基于審計結果,提出整改建議并持續(xù)跟蹤和監(jiān)督整改措施的落實情況,確保審計發(fā)現(xiàn)得到及時有效解決;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財會、審計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè),具備CPA、CIA或CISA等相關專業(yè)資格優(yōu)先考慮;
2、3年以上大型企業(yè)內審內控工作經(jīng)驗,有知名會計師事務所IT審計項目經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、具備良好的職業(yè)道德和團隊合作精神,較強的溝通、協(xié)調、分析和解決問題能力,并有較強的主動學習能力;
4、熟練使用辦公軟件,具備良好的數(shù)據(jù)分析和報告編寫能力。
- 行業(yè)未知
- 公司規(guī)模未知
- 公司性質未知
- 天津市塘沽新港南港路2486號